2018年10月30日,為學習內(nèi)部審計先進單位,借鑒長虹集團在內(nèi)部審計、審計信息化建設等工作中的成功經(jīng)驗,進一步完善集團公司內(nèi)部審計體系,加強集團公司內(nèi)部審計工作,集團公司黨委委員、紀委書記田雨晴率隊前往長虹集團就內(nèi)部審計相關(guān)問題進行了深入調(diào)研和討論交流。
長虹集團審計部部長李云強首先介紹了長虹集團內(nèi)審工作改革進程、審計信息化建設發(fā)展概況。長虹集團審計部相關(guān)工作人員分別對長虹集團內(nèi)審部門的定位、組織體系建設、審計資源整合、審計工作的總體思路及具體措施、審計成果運用、審計管理規(guī)范化、智能審計系統(tǒng)建設等內(nèi)容進行了詳細介紹。
紀委書記田雨晴對長虹集團審計隊伍在內(nèi)審行業(yè)中的領(lǐng)軍地位、內(nèi)部審計創(chuàng)新、審計信息化建設及審計監(jiān)督成效給予高度評價,并就如何做好內(nèi)部審計定位、加強內(nèi)部審計監(jiān)督、推進智慧審計建設、強化投資風險防控等相關(guān)工作展開了深入討論。
集團公司審計部部長倪莎、副部長王毅,審計部、戰(zhàn)略投資部、川投信息產(chǎn)業(yè)公司等相關(guān)人員陪同參加調(diào)研。